| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2025-11-21 |
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| 发布机构 | 区财政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 东湖风景区2025年预算调整方案(草案) | ||
东湖风景区2025年预算调整方案(草案)
东湖风景区2025年预算调整方案(草案)
武汉市第十五届人民代表大会常务委员会第二十八次会议审查批准了市人民政府提出的2025年市本级预算调整方案。
一、一般公共预算调整方案
(一)一般公共预算收入总计由231812万元调整为233657万元,比年初预算增加1845万元,详见附表。
1.上年结余收入由4519万元调整为6257万元,比年初预算增加1738万元,主要原因是编制2025年一般公共预算收入时尚未完成2024年结算,现按照实际结算数据实调整。
2.动用预算稳定调节基金由137171万元调整为137278万元,比年初预算增加107万元,主要原因是编制2025年一般公共预算收入时尚未完成2024年结算,现按照实际结算数据实调整。
(二)一般公共预算支出总计由231812万元调整为233657万元,比年初预算增加1845万元,详见附表。
1.地方一般公共预算支出由198654万元调整为202499万元,比年初预算增加3845万元,主要原因是根据上年决算调整增加相应支出科目上年结转数,另外部分支出科目之间有调剂。
2.调出资金由2000万元调整为0元,比年初预算减少2000万元,主要原因是暂缓抗疫特别国债还本计划,取消调出资金。
(三)以上科目调剂后,2025年东湖风景区一般公共预算安排的收支是平衡的。
二、政府性基金预算调整方案
(一)政府性基金预算收入总计由28779万元调整为26779万元,比年初预算减少2000万元,主要原因是从一般公共预算调入资金由2000万元调整为0元,详见附表。
(二)政府性基金预算支出总计由28779万元调整为26779万元,比年初预算减少2000万元,详见附表。
1.城乡社区支出由5641万元调整为5639万元,比年初预算减少2万元,主要原因是根据上年决算据实调整相应科目支出;
2.其他支出由14536万元调整为14538万元,比年初预算增加2万元,主要原因是根据上年决算据实调整相应科目支出;
3.上解上级支出由2000万元调整为0元,比年初预算减少2000万元,主要原因是暂缓抗疫特别国债还本计划。
(三)以上预算调整后,2025年东湖风景区政府性基金安排的收支是平衡的。
附件:

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