文 号 | 无 | 发文日期 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区财政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 东湖风景区2024年预算调整方案(草案) |
东湖风景区2024年预算调整方案(草案)
东湖风景区2024年预算调整方案(草案)
武汉市第十五届人民代表大会常务委员会第二十一次会议审查批准了市人民政府提出的2024年市本级预算调整方案(东湖风景区调整方案在武汉市本级中汇报),根据预算公开的相关要求,现就2024年东湖风景区预算调整情况公开如下:
一、一般公共预算调整方案
(一)一般公共预算收入总计由262699万元调整为264443万元,比年初预算增加1744万元。主要原因是上年结余收入由4086万元调整为5830万元,比年初预算增加1744万元,编制2024年一般公共预算收入时尚未完成2023年结算,现按照实际结算数据实调整。
(二)一般公共预算支出总计由262699万元调整为264443万元,比年初预算增加1744万元。主要原因是根据上年决算调整增加相应支出科目上年结转数,另外部分支出科目之间有调剂。
(三)以上科目调剂后,2024年东湖风景区一般公共预算安排的收支是平衡的。
二、政府性基金预算调整方案
(一)政府性基金预算收入总计由13226万元调整为43252万元,比年初预算增加30026万元。
1.专项债券对应项目专项收入由5933万元调整为5958万元,比年初预算增加25万元,主要原因是根据地方政府专项债券实际发行额度调整专项债券对应项目专项收入。
2.上年结余收入由7293万元调整为7294万元,比年初预算增加1万元,主要原因是编制2024年政府性基金预算收入时尚未完成2023年结算,现按照实际结算数据实调整。
3.债务转贷收入由年初预算的0元调整为30000万元,增加30000万元,主要原因是地方政府专项债券发行额度较年初编制预算时有所调整,实际发行额度为30000万元。
(二)政府性基金预算支出总计由13226万元调整为43252万元,比年初预算增加30026万元,主要原因一是根据地方债实际发行额度调整地方政府专项债务转贷收入安排的支出;二是根据上年决算据实调整相应科目支出。
1.城乡社区支出由7209万元调整为7210万元,比年初预算增加1万元,主要原因是根据决算调整增加该科目上年结转数;
2.其他支出由84万元调整为30084万元,比年初预算增加30000万元,变动科目为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,由年初预算的0元调整为30000万元,主要原因是地方政府专项债券发行额度较年初编制预算时有所调整,实际发行额度变为30000万元。
3.债务发行费用支出由0元调整为25万元,主要原因是根据地方政府专项债券实际发行额度同比调整。
(三)以上预算调整后,2024年东湖风景区政府性基金安排的收支是平衡的。
附件: